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Cette offre d'emploi a été publiée il y a plus de 40 jours...
COMPTABLE SECTION FOURNISSEURS
Posté : 09-05-2014
Nom de l’employeur : CANAL+ CAMEROUN
Lieu : Douala
Vues : 1865
Type d'emploi : CDI
Postulants : 17
CANAL+ CAMEROUN
RECRUTEMENTS DIRECTION FINANCIERE
Poste: COMPTABLE SECTION FOURNISSEURS
Grade du Poste: Catégorie 10
Responsable Hiérarchique: Chef comptable
Personnes reportant: Néant
Profil et Compétences
Minimum niveau BTS en Comptabilité et/ou Finance le BAC G2 serait un atout.
Expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à un poste similaire dans une multinationale ou Cabinet d'Expertise Comptable.
Bonne utilisation des logiciels Word et Excel, Sage, SAP, Oracle.
Bons sens de l'organisation et de la communication.
Capacités à travailler sous pression, à se fixer des objectifs, à anticiper, d'analyse, à remonter rapidement les informations; respect des délais;
Objectifs
Gestion des factures, des dossiers fiscaux fournisseurs et transmission au cabinet.
S'assurer que les comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés soient correctement analysés, justifiés, réconciliés et présentés dans les états financiers.
Gérer les relations avec la Comptabilité des fournisseurs locaux et étrangers.
Activités principales
Vérifier la régularité et la correcte justification des factures fournisseurs locaux et étrangers avant imputation comptable et saisie.
Gérer les dossiers fiscaux fournisseurs locaux et suivi de l'évolution des textes fiscaux.
Etablir les états des retenues à la source 5.5%
Enregistrer les transactions effectuées avec les fournisseurs locaux et étrangers.
Procéder à l'analyse, au lettrage et à la justification de l'ensemble des soldes des comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés.
Effectuer les circularisations des fournisseurs locaux et étranger.
Effectuer les réconciliations mensuelles entre les comptes des fournisseurs locaux et les rélévés desdits fournisseurs.
Effectuer la mise en paiement dans les délais des factures fournisseurs.
Effectuer correctement les classements.
Rapports périodiques requis
Rapport des circularisations mensuelles envoyés le 10 M+1 pour le 30/31M.
Mise en validation des réconciliations des tops 25 comptes fournisseurs locaux et étrangers, pour le Mois M, le 15 M+1
Mise en validation de l'analyse des comptes de taxes relatives aux fournisseurs locaux au plus tard le 07 M+1.
KPI
Respect des échéances de travaux mensuels(Retard 0)
Comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés correctement évalués, analysés et justifiés à 95% en valeur.
Charges, immobilisations en cours et achats liés aux fournisseurs locaux et étrangers correctement imputés et évalués à 95%
Délai de traitement des factures reçues inférieur ou égal à 24H.
0 mise en réglement de doubles factures.
0 mise en réglement de factures non conformes et non autorisées.